2812022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
931,66 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2802022 |
koroková tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TOP OFFICE s.r.o. |
36355160 |
|
139,69 € |
18.11.2022 |
|
|
23.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2792022 |
za služby SANET - 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Združenie použ. Slov.dat.siete |
17055270 |
|
99,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2782022 |
toner |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
58,57 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2772022 |
za ubytovanie- partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
496,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2762022 |
za vykonané práce na komínových zarideniach |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAHASIL s.r.o. |
36501930 |
|
97,20 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2752022 |
učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
preskoly.sk s.r.o. |
51692881 |
|
890,45 € |
15.11.2022 |
|
|
19.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2742022 |
stolná infra lampa flexi |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROMOS ALFA s.r.o. |
62302388 |
|
467,36 € |
11.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2732022 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenské pedagogické nakladateľstvo - Mladé letá, s.r.o. |
31333176 |
|
2 234,80 € |
11.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2722022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
B-commerce, s. r. o. |
52424812 |
|
1 469,22 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2712022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kulina Group, a.s. |
26155559 |
|
124,90 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2702022 |
za služby VUCNET október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2692022 |
za internet a pevnú linku 10 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,20 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2682022 |
za mobilné hovory 10 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
130,50 € |
08.11.2022 |
|
|
12.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2672022 |
za elektrickú energiu HB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
442,46 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2662022 |
za elektrickú energiu DB- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
198,62 € |
08.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2652022 |
oprava auta VITO |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 282,36 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2642022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2632022 |
za nakreditovanie TR karty november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 403,50 € |
04.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2622022 |
zabezpečenie služieb PZS- október2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2612022 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
360,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2602022 |
údržbarsky materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BYTOX PP, s.r.o. |
36705381 |
|
39,14 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2592022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2582022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2572022 |
preddavky za plyn nov2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2562022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
78,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2552022 |
za vodné, stočné 3Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
75,08 € |
28.10.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2542022 |
za výkon funkcie PZB október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2532022 |
obedy pre účasníkov Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
390,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2522022 |
za someliérsky kury 2. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |