3042022 |
za elektrickú energiu DB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
255,74 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3032022 |
za elektrickú energiu HB- november2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
417,10 € |
06.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3022022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EKO TONER s.r.o. |
47689650 |
|
114,24 € |
02.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3012022 |
zabezpečenie služieb PZS- november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3002022 |
za výkon stavebného dozoru oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AVARM, s.r.o. |
36485659 |
|
904,61 € |
05.12.2022 |
|
|
09.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2992022 |
za oblečenie pre žikaov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
304,65 € |
05.12.2022 |
|
|
06.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2982022 |
nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,83 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2972022 |
preddavky za plyn dec2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
2 500,00 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2962022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2952022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2942022 |
veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
BEST MEDIA spol. s r.o. |
43967388 |
|
467,40 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2932022 |
za nakreditovanie TR karty december 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 777,50 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2932021 |
za internet a pevnú linku 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2922022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
167,15 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2922021 |
za mobilné hovory 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,92 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2902022 |
prenájom reklamnej plochy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenská autobusová doprava Poprad, a. s. |
36479560 |
|
1 440,00 € |
28.11.2022 |
|
|
29.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2902021 |
zabezpečenie služieb PZS- december21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2892022 |
za výkon funkcie PZB november 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2892021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
128,45 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2882022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
268,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2882021 |
za dodávku elektr. energie 12 2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
306,65 € |
05.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2872022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
140,44 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2872021 |
za nakreditovanie karty TR január2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 424,00 € |
03.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2862022 |
za čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
164,92 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2852022 |
nákup učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
361,83 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2842022 |
za služby práčovne 10/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
75,22 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2832022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
125,87 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2822022 |
nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
418,73 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |