Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0702022 za nakreditovanie karty TR apríl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 345,00 € 05.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0782022 za nakreditovanie karty TR apríl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 190,00 € 13.04.2022 25.04.2022 Faktúra
2872021 za nakreditovanie karty TR január2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 424,00 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0242022 za nakreditovanie karty TR január2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 916,00 € 04.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0932022 za nakreditovanie karty TR máj 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 735,00 € 04.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0362022 za nakreditovanie karty TR marec2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 084,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0462022 za nakreditovanie karty TR marec2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 92,00 € 03.03.2022 17.03.2022 Faktúra
2932022 za nakreditovanie TR karty december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 777,50 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
1442022 za nakreditovanie TR karty júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 480,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1162022 za nakreditovanie TR karty jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 885,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
2632022 za nakreditovanie TR karty november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 403,50 € 04.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2282022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 225,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2272022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 876,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2092022 za nakreditovanie TR karty september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 067,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
0892022 za nákup kávy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 72,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
3072022 za nákup potravín- Min. škols. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 293,82 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3082022 za nákup potravín- PSK Prešov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 151,36 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
1622022 za nákup skrine a pojaz kontajnera Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 1 202,40 € 13.07.2022 23.07.2022 Faktúra
0902022 za nákup tonerov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GRAND-MS, s.r.o. 36321796 742,92 € 03.05.2022 06.05.2022 Faktúra
2992022 za oblečenie pre žikaov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 304,65 € 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
2372022 za odbornú prehliadku a revízie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel, spol. s r. o. 31736386 1 822,80 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
0582022 za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 605,66 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
3132022 za opravu strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 FineMedia, s.r.o. 46455850 45 276,47 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
3162022 za opravu strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 FineMedia, s.r.o. 46455850 7 268,96 € 12.12.2022 15.12.2022 Faktúra
1392022 za PA systém Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUDIO PARTNER s.r.o. 27114147 626,90 € 04.07.2022 05.07.2022 Faktúra
0602022 za plyn - preddavok apríl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0222022 za plyn - preddavok február 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 690,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
0052022 za plyn - preddavok január 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 690,00 € 14.01.2022 18.01.2022 Faktúra
1482022 za plyn - preddavok júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1132022 za plyn - preddavok jún 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »