Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2302022 za elektrickú energiu HB- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 417,07 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
1862022 za internet a pevné linky júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.08.2022 13.08.2022 Faktúra
0282022 za internet a pevnú linku 01 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 50,98 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0482022 za internet a pevnú linku 02 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,68 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0752022 za internet a pevnú linku 03 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,32 € 08.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0982022 za internet a pevnú linku 04 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,57 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
1242022 za internet a pevnú linku 05 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 60,20 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
1592022 za internet a pevnú linku 06 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 54,92 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
2072022 za internet a pevnú linku 08 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,12 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2332022 za internet a pevnú linku 09 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2692022 za internet a pevnú linku 10 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,20 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
3122022 za internet a pevnú linku 11 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,32 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
2932021 za internet a pevnú linku 12 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,04 € 07.01.2022 12.01.2022 Faktúra
1702022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 285,85 € 28.07.2022 03.08.2022 Faktúra
2872022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 140,44 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
3302022 za letenky Erasmus+ Španielsko Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 4 815,68 € 28.12.2022 13.01.2023 Faktúra
1822022 za maliarske práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 7 217,92 € 08.08.2022 13.08.2022 Faktúra
1872022 za mobilné hovory júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 126,21 € 09.08.2022 10.08.2022 Faktúra
0292022 za mobilné hovory 01 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,65 € 08.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0492022 za mobilné hovory 02 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,56 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0762022 za mobilné hovory 03 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,42 € 08.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0962022 za mobilné hovory 04 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,90 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
1232022 za mobilné hovory 05 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 133,72 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
1572022 za mobilné hovory 06 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,68 € 08.07.2022 15.07.2022 Faktúra
2062022 za mobilné hovory 08 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,42 € 08.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2342022 za mobilné hovory 09 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,28 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2682022 za mobilné hovory 10 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 130,50 € 08.11.2022 12.11.2022 Faktúra
3102022 za mobilné hovory 11 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 88,72 € 08.12.2022 14.12.2022 Faktúra
2922021 za mobilné hovory 12 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,92 € 07.01.2022 12.01.2022 Faktúra
1712022 za nakreditovanie karty - strava aug22 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 345,00 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »