Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1092022 servis a prezutie YETI Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 43691803 485,00 € 19.05.2022 26.05.2022 Faktúra
0622022 školenie k výkazom FIN Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 71,70 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0812022 skriňa na náradie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AJ Produkty a.s. 36268518 406,80 € 26.04.2022 29.04.2022 Faktúra
1012022 služby práčovne apr2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 104,76 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0352022 spätný bonus za rok 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -457,02 € 28.02.2022 15.03.2022 Faktúra
1652022 SSD disk Samsung Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.cz 27082440 428,55 € 25.07.2022 26.07.2022 Faktúra
1302022 stavebné práce Baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAMETAL PP 44932766 28 141,74 € 24.06.2022 08.07.2022 Faktúra
1492022 stavebné práce baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAMETAL PP 44932766 15 938,26 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
1562022 stavebný dozor Barist.učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 SLOVREVIZ s.r.o. 43980031 560,00 € 07.07.2022 13.07.2022 Faktúra
2742022 stolná infra lampa flexi Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROMOS ALFA s.r.o. 62302388 467,36 € 11.11.2022 12.11.2022 Faktúra
2472022 strava a ubytovanie porada riaditeľov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 90,00 € 21.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0402022 stravné žiaci 02/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Grand hotel Bellevue a.s. 35781319 10,50 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0592022 systémová podpora Magma 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
1532022 systémová podpora Magma 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
2262022 systémová podpora Magma 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
3242022 systémová podpora Magma 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
2782022 toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 58,57 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
1882022 tovar na výrobu praliniek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA 40111636 216,00 € 22.08.2022 27.08.2022 Faktúra
2252022 účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2752022 učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 preskoly.sk s.r.o. 51692881 890,45 € 15.11.2022 19.11.2022 Faktúra
1122022 údržbarsky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 85,53 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
2602022 údržbarsky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 39,14 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
3292022 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 57,46 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0912022 umývačka riadu- práca, saponát Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 František Michna-FM 33071560 527,00 € 04.05.2022 06.05.2022 Faktúra
2942022 veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BEST MEDIA spol. s r.o. 43967388 467,40 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
0822022 vodné, stočné 1Q/2022 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 164,72 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
0832022 vodné, stočné 1Q/2022 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 126,94 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
0082022 vodné, stočné okt2021-jan2022 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 110,12 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
0072022 vodné, stočné okt2021-jan2022 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 77,89 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
2132022 vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn 35399244 1 400,00 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »