Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov  Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1362022 Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Katarína Gregušová - in Interiér 37274864 407,66 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
0312022 Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jozef Pavliga 32863292 295,00 € 21.02.2022 25.02.2022 Faktúra
232022 Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 130,00 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1372022 Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TBA Plastové obaly s.r.o. 27518949 529,63 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
0342022 Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 936,00 € 25.02.2022 02.03.2022 Faktúra
0532022 informačná tabuľa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy 41011376 97,20 € 11.03.2022 15.03.2022 Faktúra
3282022 informačné tabule 2 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MANIRA s.r.o. 36805904 247,20 € 22.12.2022 29.12.2022 Faktúra
0502022 Interná evalvácia, personálny audit Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 School consulting s.r.o. 50697528 800,00 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
2112022 kanc.stôl ProOfice 70*120 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Kancelária 24h s.r.o. 46493000 683,82 € 13.09.2022 20.09.2022 Faktúra
1042022 kanceálrske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 219,23 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
2802022 koroková tabuľa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TOP OFFICE s.r.o. 36355160 139,69 € 18.11.2022 23.11.2022 Faktúra
1632022 kúter- elektronický panel Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTROMANIA CZ s. r. o. 28654684 1 921,57 € 25.07.2022 09.08.2022 Faktúra
1932022 LED svietidlo Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 49,69 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2022022 materiál- otovrenie Špor.školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 336,86 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
1502022 nádoby na triedenie odpadu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KAISER + KRAFT, s.r.o. 36786080 584,40 € 06.07.2022 09.07.2022 Faktúra
2612022 nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUVES s.r.o. 50132768 360,00 € 03.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2402022 nákup čisticich potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 191,56 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2392022 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 289,24 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2822022 nákup materiálu raut ZŠ Kežmarok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 418,73 € 18.11.2022 26.11.2022 Faktúra
2432022 nákup materiálu- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 170,69 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2002022 nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 611,63 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
1992022 nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 345,13 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2982022 nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 60,83 € 02.12.2022 07.12.2022 Faktúra
1912022 nákup potravín- volejbalový turnaj Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 182,78 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
1902022 nákup potravín- volejbalový turnaj Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 176,19 € 30.08.2022 06.09.2022 Faktúra
2422022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 19,14 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2412022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 273,46 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2482022 nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 77,22 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
2492022 nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 21,61 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
2722022 nákup technológie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B-commerce, s. r. o. 52424812 1 469,22 € 10.11.2022 11.11.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »