2092022 |
za nakreditovanie TR karty september 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
1 067,00 € |
09.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2032022 |
čistiace potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
TATRAGLOBAL, s.r.o. |
36456756 |
|
182,95 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2022022 |
materiál- otovrenie Špor.školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EUROGASTROP, s. r. o. |
44137761 |
|
336,86 € |
07.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2082022 |
za služby VUCNET august 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2072022 |
za internet a pevnú linku 08 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,12 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2062022 |
za mobilné hovory 08 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,42 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
ZAH/03/22 |
registračný poplatok Moravský cukrár 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asociace Kuchařú a Cukrářú ČR, z.s. |
00505731 |
|
20,30 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2052022 |
za elektrickú energiu HB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
237,74 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2042022 |
za elektrickú energiu DB- august2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Energie2, a. s. |
46113177 |
|
140,65 € |
08.09.2022 |
|
|
14.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2102022 |
za služby práčovne 082022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
43,61 € |
12.09.2022 |
|
|
15.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2112022 |
kanc.stôl ProOfice 70*120 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
683,82 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2132022 |
vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
1 400,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2162022 |
za pracovné oblečenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PROFI VISION s. r. o. |
47672072 |
|
487,01 € |
27.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2152022 |
elektroinštalačný materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
HAGARD:HAL, spol s.r.o. |
50111990 |
|
28,93 € |
26.09.2022 |
|
|
29.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2182022 |
právne zastupovanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
2 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2222022 |
za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
CUBS plus, s.r.o. |
46943404 |
|
104,40 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2242022 |
zabezpečenie služieb PZS- september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2232022 |
za výkon funkcie PZB september2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatrahasil servis, s. r. o. |
53047401 |
|
60,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2172022 |
posypový materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
VPS Vysoké Tatry, s. r. o. |
43795773 |
|
45,18 € |
28.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2212022 |
preddavky za plyn okt2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovenský plynárenský priemysel, a. s. |
35815256 |
|
1 350,00 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2202022 |
ochrana objektu Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2192022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2282022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
225,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2272022 |
za nakreditovanie TR karty október 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ticket Service, s.r.o. |
52005551 |
|
2 876,50 € |
05.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2312022 |
za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Asseco Solutions, a. s. |
00602311 |
|
387,14 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2352022 |
nové verzie Magma HCM 4Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
25,49 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2262022 |
systémová podpora Magma 2Q/2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
AUTOCONT s.r.o. |
36396222 |
|
135,29 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2342022 |
za mobilné hovory 09 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
124,28 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2332022 |
za internet a pevnú linku 09 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,60 € |
06.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |