Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1442022 za nakreditovanie TR karty júl2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 480,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1712022 za nakreditovanie karty - strava aug22 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 345,00 € 01.08.2022 09.08.2022 Faktúra
2092022 za nakreditovanie TR karty september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 1 067,00 € 09.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2282022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 225,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2272022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 876,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2632022 za nakreditovanie TR karty november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 403,50 € 04.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2932022 za nakreditovanie TR karty december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 777,50 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2452022 projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. 51949067 800,00 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2752022 učebnice Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 preskoly.sk s.r.o. 51692881 890,45 € 15.11.2022 19.11.2022 Faktúra
0572022 baristické vybavenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PMBach s.r.o. 51258625 27 808,44 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
1742022 za autochladničku Aldre AD 8077 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MIMONI s.r.o. 50703129 255,92 € 03.08.2022 04.08.2022 Faktúra
0502022 Interná evalvácia, personálny audit Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 School consulting s.r.o. 50697528 800,00 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
1032022 pracovné odevy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovné odevy Kado, s.r.o. 50637819 227,95 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
3222022 pracovné oblečenie žiaci UA Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PRACOVNÉ ODEVY KADO, s.r.o. 50637819 173,80 € 16.12.2022 21.12.2022 Faktúra
2612022 nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUVES s.r.o. 50132768 360,00 € 03.11.2022 11.11.2022 Faktúra
1932022 LED svietidlo Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 49,69 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2152022 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 28,93 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
3212022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ledum Kamara SK s.r.o. 48158836 328,76 € 15.12.2022 21.12.2022 Faktúra
2012022 aktualizačné vzdelávanie ped a od. zamestnancov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Andrea Ondová 47889471 500,00 € 31.08.2022 09.09.2022 Faktúra
2782022 toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 58,57 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
3022022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 114,24 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
2992022 za oblečenie pre žikaov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 304,65 € 05.12.2022 06.12.2022 Faktúra
3062022 za žiacke oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 96,84 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
2162022 za pracovné oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 487,01 € 27.09.2022 28.09.2022 Faktúra
1812022 za vykonanie výchozej revízie elektro spotrebičov - baristická Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ZALET, s.r.o. 47629690 250,00 € 04.08.2022 09.08.2022 Faktúra
0892022 za nákup kávy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 72,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
1352022 Faktúrujeme Vám za dvojpákový kávovar San Remo racer naked. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 8 508,60 € 28.06.2022 05.07.2022 Faktúra
2492022 nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GastroCorp servis s.r.o. 47619244 21,61 € 24.10.2022 27.10.2022 Faktúra
0712022 pomôcky na TV Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Biznis inn print, s.r.o. 47050039 279,00 € 06.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0682022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »