Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0562024 Faktúra za kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 189,70 € 12.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0672024 Kancelárske potreby Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 227,93 € 21.03.2024 28.03.2024 Faktúra
0992024 Kancelársky materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 22,18 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0982024 Spotrebný materiál Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 86,66 € 11.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1172024 Elektroinštalačné práce Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Revmontel, spol. s r. o. 31736386 384,00 € 07.05.2024 14.05.2024 Faktúra
1042024 Faktúra za deratizáciu Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 285,00 € 12.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0612024 Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 241,84 € 13.03.2024 23.03.2024 Faktúra
0772024 Faktúra za potraviny Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 464,30 € 27.03.2024 04.04.2024 Faktúra
0162024 lyžiarsky výcvik Vernár Studničky 22.01.2024- 26.01.2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ján Alexa - SAP 35117851 5 550,00 € 29.01.2024 02.02.2024 Faktúra
0322024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Zeus s.r.o. 35711973 290,90 € 13.02.2024 27.02.2024 Faktúra
4012023 za VUCNET 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
4002023 za internet a pevnú linku 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
3992023 za mobilné hovory 5x a SMS 12 2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,22 € 11.01.2024 23.01.2024 Faktúra
242024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0232024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,24 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
0282024 za VUCNET 01 2024 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.02.2024 23.02.2024 Faktúra
0482024 Fa za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0502024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,09 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0512024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2024 16.03.2024 Faktúra
0942024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0952024 Faktúra za telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 65,09 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
0962024 Faktúra za prístup STSM Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.04.2024 19.04.2024 Faktúra
1222024 Poplatky za služby - telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,08 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1232024 Poplatky za služby - VBA prístup Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1242024 Poplatky za služby - telefon Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 64,15 € 09.05.2024 17.05.2024 Faktúra
1272024 kuchynský robot ETA, ručný šľahač ETA Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec 00893552 ELEKTROSPED, a. s. 35765038 537,30 € 14.05.2024 15.05.2024 Faktúra
4042023 za spotrebu energie 122023 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 485,34 € 16.01.2024 25.01.2024 Faktúra
4032023 za spotrebu energie 122023 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 330,04 € 15.01.2024 25.01.2024 Faktúra
0252024 Faktúra za energie - plyn Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 526,00 € 08.02.2024 13.02.2024 Faktúra
03552024 Elektrická energia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 267,11 € 15.02.2024 23.02.2024 Faktúra
« 1 2 3 4 5 »