3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0142022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
529,00 € |
28.01.2022 |
|
|
01.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2642022 |
aSc Agenda Komplet 300-399 žiakov SŠ 2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ASC Applied Software Consultants, s.r.o. |
31361161 |
|
579,00 € |
07.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2522022 |
za someliérsky kury 2. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2512022 |
za someliérsky kurz 1. modul |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Wine Wave s.r.o. |
31384994 |
|
252,00 € |
27.10.2022 |
|
|
28.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1272022 |
diagnostika a oprava poruchy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Viessmann, s.r.o. |
31388841 |
|
160,73 € |
15.06.2022 |
|
|
21.06.2022 |
|
|
Faktúra |
0342022 |
Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Tatry mountain resorts, a.s. |
31560636 |
|
1 936,00 € |
25.02.2022 |
|
|
02.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0542022 |
propagačné predmety |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
IMI Trade s.r.o. |
31565531 |
|
2 570,40 € |
22.03.2022 |
|
|
24.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1612022 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
204,00 € |
13.07.2022 |
|
|
14.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1042022 |
kanceálrske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
219,23 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1702022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
285,85 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2392022 |
nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
289,24 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2872022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
140,44 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1732022 |
za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
706,36 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1082022 |
za snehovú frézu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOKOM s.r.o. |
31700632 |
|
556,00 € |
18.05.2022 |
|
|
24.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1822022 |
za maliarske práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
7 217,92 € |
08.08.2022 |
|
|
13.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2532022 |
obedy pre účasníkov Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PRAKTIK PJ s.r.o. |
31727174 |
|
390,00 € |
27.10.2022 |
|
|
03.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2122022 |
Exkurzia a spoločný obed |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
GURMAN, s.r.o. |
31731198 |
|
297,60 € |
19.09.2022 |
|
|
22.09.2022 |
|
|
Faktúra |
0692022 |
elektroinštalačné práce zborovňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
673,93 € |
05.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
2382022 |
elektoinš.práce učebňa 13 a garáž |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
2 682,89 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2372022 |
za odbornú prehliadku a revízie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel, spol. s r. o. |
31736386 |
|
1 822,80 € |
10.10.2022 |
|
|
14.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0312022 |
Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
295,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
1142022 |
za deratizáciu preistorov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
190,00 € |
02.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1292022 |
deratizácia a dezinfekcia HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
235,00 € |
24.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3232022 |
deratizácia priestorov školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Štefan Lutz - DERATA s.p. |
32871830 |
|
165,00 € |
16.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1022022 |
projektová dokumentácia- oprava strechy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Maroš Mažári |
32875754 |
|
1 000,00 € |
11.05.2022 |
|
|
13.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0912022 |
umývačka riadu- práca, saponát |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
František Michna-FM |
33071560 |
|
527,00 € |
04.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0412022 |
projektová dokumentácia pasportizácia SOS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Miroslav Mačičák |
33882550 |
|
420,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2422022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
19,14 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2412022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Bidfood Slovakia s. r. o. |
34152199 |
|
273,46 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |