Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1042021 za vykonané práce- rekonštrukcia učebne č. 1 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B - komplet, s. r. o. 36600326 3 996,48 € 03.06.2021 11.06.2021 Faktúra
3532020 ročné predplatné časopisu Tatranský dvojtýždenník Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenská pošta, a.s. 36631124 39,00 € 12.01.2021 13.01.2021 Faktúra
1182021 za udržbársky materiál máj2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 44,60 € 31.05.2021 24.06.2021 Faktúra
2832021 za inter. dvere a montáž Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 196,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
1802021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GASTRO STAR, s.r.o. 36831867 230,73 € 31.08.2021 08.09.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0252021 zabezpečenie služieb PZS - jan21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0382021 zabezpečenie služieb PZS- feb21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0582021 zabezpečenie služieb PZS- mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0812021 zabezpečenie služieb PZS- apr21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
1032021 zabezpečenie služieb PZS- máj21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
1342021 zabezpečenie služieb PZS- jún21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1642021 zabezpečenie služieb PZS- júl21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1942021 za výkon funkcie PZB september2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2162021 zabezpečenie služieb PZS- september21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2452021 zabezpečenie služieb PZS- október21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2672021 zabezpečenie služieb PZS- november21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0982021 online seminár PhDr. Pitoňáková Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mgr. Ivana Kmeťová 37127233 30,00 € 31.05.2021 31.05.2021 Faktúra
0362021 za vypracovanie PpSP rekonštrukcia garáž Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Otto JENDREJÁK, Autor. Ing. 37876333 470,00 € 02.03.2021 08.03.2021 Faktúra
2562021 výroba praliniek Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Mária Kašická - Cukrárenská výroba KIKA 40111636 167,28 € 23.11.2021 25.11.2021 Faktúra
2612021 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jaroslav Adamec-PHOBOSSTUDIO 41596404 157,50 € 30.11.2021 30.11.2021 Faktúra
1952021 za výkopové práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jakub Dudaško 43189113 1 194,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
1142021 za grafické spracovanie publikácie SOŠ hotelová Vysoké Tatry 1961-2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tibor Záhorec 43292780 2 000,00 € 11.06.2021 16.06.2021 Faktúra
0322021 dodávka a montáž vonkajš.parapety Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Katarína Hanesová-KAHA-TUAL 43577512 32,00 € 25.02.2021 01.03.2021 Faktúra
2102021 za zimné príslušenstvo k Mercedes VITO a prezutie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 43691803 975,00 € 21.09.2021 22.09.2021 Faktúra
1782021 Faktúrujeme Vám za jednorázové príbory, taniere a poháre. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 115,48 € 24.08.2021 31.08.2021 Faktúra
2762021 za materiál- vybavenie učební Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EUROGASTROP, s. r. o. 44137761 207,29 € 14.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2262021 stavebné práce- oprava terasy Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BBG stav s.r.o. 44310269 7 225,15 € 12.10.2021 15.10.2021 Faktúra
1502021 za kancelársky nábytok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 248,40 € 21.07.2021 27.07.2021 Faktúra
1492021 za kancelársky nábytok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 B2B Partner s. r. o. 44413467 300,00 € 21.07.2021 27.07.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »