Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod.  Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2812021 systémová podpora Magma 4Q/2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
2842021 za odvoz a skartáciu dokumentov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 OZO - Recycling s. r. o. 36399795 108,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0772021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 148,49 € 27.04.2021 03.05.2021 Faktúra
1532021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 100,46 € 28.07.2021 31.07.2021 Faktúra
2302021 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 193,55 € 19.10.2021 25.10.2021 Faktúra
1822021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 30,83 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
1812021 za potraviny Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 LUNYS, s.r.o. 36472549 293,07 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
0752021 nákup mot.vozidla VITO Tourer Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Motor Group spol. s r.o. 36482242 50 388,00 € 21.04.2021 17.05.2021 Faktúra
0482021 za služby práčovne 022021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 15,08 € 15.03.2021 17.03.2021 Faktúra
0662021 za služby práčovne 032021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 37,32 € 12.04.2021 19.04.2021 Faktúra
1162021 za služby práčovne 052021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 44,20 € 14.06.2021 22.06.2021 Faktúra
1472021 za služby práčovne 062021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 33,43 € 14.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1712021 za služby práčovne - júl 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 34,80 € 19.08.2021 24.08.2021 Faktúra
2092021 za služby práčovne - august 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 46,58 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2292021 za služby práčovne - september 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 42,14 € 13.10.2021 15.10.2021 Faktúra
0222021 vodné, stočné za okt20-jan21 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 52,92 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0212021 vodné, stočné za okt20-jan21 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 13,22 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0732021 vodné, stočné jan2021- apr2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 58,20 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0762021 vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 145,51 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
1512021 vodné, stočné apr2021-máj2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 127,96 € 26.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1602021 vodné, stočné apr2021-máj2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 34,51 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
2352021 vodné, stočné júl2021-okt2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 239,05 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2342021 vodné, stočné aug2021-okt2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 147,73 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
0522021 za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 605,66 € 19.03.2021 26.03.2021 Faktúra
0902021 vykonané práce na kominových zariadeniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 86,16 € 13.05.2021 18.05.2021 Faktúra
1212021 za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 129,74 € 23.06.2021 26.06.2021 Faktúra
2532021 za vykonané práce na komínových zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 86,16 € 15.11.2021 18.11.2021 Faktúra
0442021 vizuálne spracovanie podkladov školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 ILA, s.r.o. 36515493 650,00 € 08.03.2021 11.03.2021 Faktúra
2462021 redukcie HDMI Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 55,19 € 08.11.2021 08.11.2021 Faktúra
2822021 skartovačka Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Alza.sk s.r.o. 36562939 230,69 € 16.12.2021 17.12.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »