1542021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
239,20 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2062021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
33,90 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2522021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
168,67 € |
12.11.2021 |
|
|
18.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1522021 |
čistenie a voskovanie podlahy-učebňa č.1 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
332,32 € |
27.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0922021 |
za vykonanie stavebného dozoru |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MOPAX, spol. s r.o. |
31697411 |
|
100,00 € |
19.05.2021 |
|
|
26.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1932021 |
za materiál |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pulzar s.r.o. |
31702465 |
|
75,07 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0512021 |
OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 634,44 € |
17.03.2021 |
|
|
26.03.2021 |
|
|
Faktúra |
2332021 |
elektroinštalačné práce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
3 266,36 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2322021 |
za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Revmontel |
31736386 |
|
1 508,40 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0012021 |
školenie - mzdová účtovníčka |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0112021 |
školenia - smernice feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0102021 |
školenie - účtovníctvo feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0092021 |
školenie - mzdové feb2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
15,00 € |
28.01.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0492021 |
publikácia Účtovné súvsťažnosti |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
RVC-ZO so sídlom v Štrbe |
31954502 |
|
36,00 € |
15.03.2021 |
|
|
17.03.2021 |
|
|
Faktúra |
1202021 |
za projektovú dokumentáciu stavby -prestrešenie von.priestorov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Pavol Jurčo |
32856075 |
|
1 440,00 € |
22.06.2021 |
|
|
26.06.2021 |
|
|
Faktúra |
2552021 |
projektová dokumentácia- baristická učebňa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
akad. arch. Tomáš Bujna |
35113251 |
|
800,00 € |
23.11.2021 |
|
|
25.11.2021 |
|
|
Faktúra |
1252021 |
Faktúra za vosk na PVC podlahy 2x 5 lt. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Alena Pragerová - PRAGMA |
35412577 |
|
237,96 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1222021 |
za nákup učbníc |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
2 520,00 € |
25.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
2052021 |
za učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
EXPOL PEDAGOGIKA s.r.o. |
35711302 |
|
280,00 € |
14.09.2021 |
|
|
20.09.2021 |
|
|
Faktúra |
0172021 |
ročný prístup On-line kniha 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
178,20 € |
01.02.2021 |
|
|
03.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0712021 |
dobropis za predplatné Spravodajca mzd.účtovníčka 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
-66,18 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0702021 |
predpaltné Spravodajca mzdové účtovníčky 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Verlag Dashofer, vydavateľstvo, s.r.o. |
35730129 |
|
175,80 € |
19.04.2021 |
|
|
19.04.2021 |
|
|
Faktúra |
3522020 |
za mobilné hovory dec2020 a akontáciu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
1 160,52 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
3502020 |
za Internet a pevné linky dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
11.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0292021 |
za mobilné hovory 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
151,30 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0282021 |
za VUCNET 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0272021 |
za internet a pevnú linku 01 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,01 € |
11.02.2021 |
|
|
15.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0472021 |
za VUCNET 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0462021 |
za internet a pevnú linku 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,58 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0452021 |
za mobilné hovory 02 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
150,76 € |
09.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |