2912022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Mária Gablerová |
46448284 |
|
64,00 € |
28.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3282022 |
informačné tabule 2 ks |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
247,20 € |
22.12.2022 |
|
|
29.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1322022 |
Faktúrujem Vám za veľkoplošnú tlač a grafiku - rollup 4x |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
168,00 € |
28.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
0102022 |
predpaltné CHIP 02/22- 01/23 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
18.01.2022 |
|
|
18.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3262022 |
za predplatné CHIP 2/2023-1/2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MAGNET PRESS SLOVAKIA s.r.o. |
31356958 |
|
64,00 € |
20.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2982022 |
nákup potravín- PSK a MŠ Vianoce |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
60,83 € |
02.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2922022 |
za potraviny- Erasmus Day |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
167,15 € |
23.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
1912022 |
nákup potravín- volejbalový turnaj |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
182,78 € |
30.08.2022 |
|
|
06.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2002022 |
nákup potravín- otvorenie Športového gymnázia |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
611,63 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2482022 |
nákup potravín- Volejbalový turnaj SŠS |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
77,22 € |
24.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2812022 |
potraviny raut ZŠ Kežmarok |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
931,66 € |
18.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2852022 |
nákup učebnice |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Libristo Media s.r.o. |
04448367 |
|
361,83 € |
21.11.2022 |
|
|
26.11.2022 |
|
|
Faktúra |
3212022 |
za tonery |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ledum Kamara SK s.r.o. |
48158836 |
|
328,76 € |
15.12.2022 |
|
|
21.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2712022 |
nákup technológie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kulina Group, a.s. |
26155559 |
|
124,90 € |
10.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2452022 |
projektové práce- rozvod plynov.prípojky Pop.cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMPLEXNÁ INŽINIERSKA ČINNOSŤ s.r.o. |
51949067 |
|
800,00 € |
20.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0122022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2022/1-2022/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
20.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
3092022 |
za služby Virtuálnej knižnice 2023/1-2023/12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
198,72 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0422022 |
predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
9,00 € |
02.03.2022 |
|
|
07.03.2022 |
|
|
Faktúra |
1362022 |
Faktúrujeme Vám za ohrievače na jedlo 2 ks. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Katarína Gregušová - in Interiér |
37274864 |
|
407,66 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2112022 |
kanc.stôl ProOfice 70*120 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kancelária 24h s.r.o. |
46493000 |
|
683,82 € |
13.09.2022 |
|
|
20.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1502022 |
nádoby na triedenie odpadu |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KAISER + KRAFT, s.r.o. |
36786080 |
|
584,40 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2612022 |
nafotenie a vytvorenie virtuálnej prehliadky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUVES s.r.o. |
50132768 |
|
360,00 € |
03.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
0632022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
480,00 € |
01.04.2022 |
|
|
05.04.2022 |
|
|
Faktúra |
1182022 |
právne poradenstvo |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
280,00 € |
03.06.2022 |
|
|
09.06.2022 |
|
|
Faktúra |
232022 |
Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
130,00 € |
29.06.2022 |
|
|
05.07.2022 |
|
|
Faktúra |
2182022 |
právne zastupovanie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka |
42228158 |
|
2 000,00 € |
30.09.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
0312022 |
Faktúrujeme Vám za opravu strechy - oplechovanie. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jozef Pavliga |
32863292 |
|
295,00 € |
21.02.2022 |
|
|
25.02.2022 |
|
|
Faktúra |
2132022 |
vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn |
35399244 |
|
1 400,00 € |
22.09.2022 |
|
|
28.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1732022 |
za výmenu PVC podlahy v kabinete CJ |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
INTERIER TATRY, s.r.o. |
31678599 |
|
706,36 € |
01.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |
0532022 |
informačná tabuľa |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy |
41011376 |
|
97,20 € |
11.03.2022 |
|
|
15.03.2022 |
|
|
Faktúra |