Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1752022 za zabezpečenie služieb v ochrane zdravia jul22 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1952022 zabezpečenie služieb PZS- august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2242022 zabezpečenie služieb PZS- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2622022 zabezpečenie služieb PZS- október2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.11.2022 11.11.2022 Faktúra
1832022 za protihlukové panely 4 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Potichu s. r. o. 46272933 304,80 € 09.08.2022 10.08.2022 Faktúra
1612022 za ročný prístup vssr.sk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 204,00 € 13.07.2022 14.07.2022 Faktúra
1542022 za zabezpečenie autobusovej dopravy dňa 01.07.2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Polana TRANS s. r. o. 45643814 535,00 € 06.07.2022 15.07.2022 Faktúra
0082022 vodné, stočné okt2021-jan2022 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 110,12 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
0072022 vodné, stočné okt2021-jan2022 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 77,89 € 17.01.2022 21.01.2022 Faktúra
0832022 vodné, stočné 1Q/2022 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 126,94 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
0822022 vodné, stočné 1Q/2022 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 164,72 € 28.04.2022 03.05.2022 Faktúra
1772022 za vodné, stočné 2Q 2022 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 139,09 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
1762022 za vodné, stočné 2Q 2022 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 111,82 € 03.08.2022 09.08.2022 Faktúra
2562022 za vodné, stočné 3Q 2022 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 78,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2552022 za vodné, stočné 3Q 2022 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 75,08 € 28.10.2022 11.11.2022 Faktúra
0572022 baristické vybavenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PMBach s.r.o. 51258625 27 808,44 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
3302022 za letenky Erasmus+ Španielsko Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pelicantravel.com s.r.o. 35897821 4 815,68 € 28.12.2022 13.01.2023 Faktúra
2872022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 140,44 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
1042022 kanceálrske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 219,23 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1702022 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 285,85 € 28.07.2022 03.08.2022 Faktúra
2392022 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 289,24 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2652022 oprava auta VITO Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Motor Group spol. s r.o. 36482242 1 282,36 € 08.11.2022 09.11.2022 Faktúra
3072022 za nákup potravín- Min. škols. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 293,82 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
3082022 za nákup potravín- PSK Prešov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MONACO int. s.r.o. 60471271 151,36 € 07.12.2022 08.12.2022 Faktúra
2952022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2962022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
0022022 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0012022 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 03.01.2022 18.01.2022 Faktúra
0192022 ochrana objektu- Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
0182022 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »