Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2932022 za nakreditovanie TR karty december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 777,50 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
1372022 Faktúrujeme Vám za prepravky EURO 12 ks. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TBA Plastové obaly s.r.o. 27518949 529,63 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
1452022 za prepravky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TBA Plastové obaly s.r.o. 27518949 96,41 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
0342022 Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 936,00 € 25.02.2022 02.03.2022 Faktúra
1302022 stavebné práce Baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAMETAL PP 44932766 28 141,74 € 24.06.2022 08.07.2022 Faktúra
1492022 stavebné práce baristická učebňa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAMETAL PP 44932766 15 938,26 € 04.07.2022 13.07.2022 Faktúra
0202022 za výkon funkcie PZB jan2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 01.02.2022 07.02.2022 Faktúra
0382022 za výkon funkcie PZB feb2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0612022 za výkon funkcie PZB mar2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0882022 za výkon funkcie PZB apr2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.05.2022 06.05.2022 Faktúra
1172022 za výkon funkcie PZB máj2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
1422022 za výkon funkcie PZB jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
1682022 za výkon funkcie PZB júl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 27.07.2022 03.08.2022 Faktúra
1922022 za výkon funkcie PZB august2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2232022 za výkon funkcie PZB september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2542022 za výkon funkcie PZB október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
2892022 za výkon funkcie PZB november 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
3182022 za výkon funkcie PZB december 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 09.12.2022 15.12.2022 Faktúra
3052022 za vypracovanie protipož.bezp. stavby- plyn. prípojka PC Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 72,00 € 06.12.2022 09.12.2022 Faktúra
0392022 za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 1 353,60 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0582022 za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 605,66 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
1062022 vykonané práce na kominových zariadeniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 89,76 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1192022 za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 210,42 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
2762022 za vykonané práce na komínových zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 97,20 € 15.11.2022 19.11.2022 Faktúra
0332022 Faktúrujeme Vám za čistiace potreby. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 142,02 € 23.02.2022 25.02.2022 Faktúra
1262022 čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 221,77 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
2032022 čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 182,95 € 07.09.2022 14.09.2022 Faktúra
2402022 nákup čisticich potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 191,56 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2862022 za čistiace potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 164,92 € 25.11.2022 02.12.2022 Faktúra
ZAH/02/22 Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 1 489,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »