3492020 |
za zabezpečenie služieb PZS dec2020 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
07.01.2021 |
|
|
15.01.2021 |
|
|
Faktúra |
0252021 |
zabezpečenie služieb PZS - jan21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0382021 |
zabezpečenie služieb PZS- feb21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
04.03.2021 |
|
|
08.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0582021 |
zabezpečenie služieb PZS- mar2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.04.2021 |
|
|
13.04.2021 |
|
|
Faktúra |
0812021 |
zabezpečenie služieb PZS- apr21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
03.05.2021 |
|
|
07.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1032021 |
zabezpečenie služieb PZS- máj21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.06.2021 |
|
|
07.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1342021 |
zabezpečenie služieb PZS- jún21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.07.2021 |
|
|
13.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1642021 |
zabezpečenie služieb PZS- júl21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1942021 |
za výkon funkcie PZB september2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
06.09.2021 |
|
|
10.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2162021 |
zabezpečenie služieb PZS- september21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.10.2021 |
|
|
08.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2452021 |
zabezpečenie služieb PZS- október21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
05.11.2021 |
|
|
10.11.2021 |
|
|
Faktúra |
2672021 |
zabezpečenie služieb PZS- november21 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pracovná zdravotná služba s.r.o. |
36833118 |
|
30,00 € |
02.12.2021 |
|
|
07.12.2021 |
|
|
Faktúra |
1482021 |
za ročný prístup vssr.sk |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
165,00 € |
19.07.2021 |
|
|
20.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1682021 |
za školenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Poradca podnikateľa, spol. s r. o. |
31592503 |
|
60,00 € |
11.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
1262021 |
za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Polana TRANS s. r. o. |
45643814 |
|
367,00 € |
30.06.2021 |
|
|
07.07.2021 |
|
|
Faktúra |
0222021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
52,92 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0212021 |
vodné, stočné za okt20-jan21 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
13,22 € |
03.02.2021 |
|
|
08.02.2021 |
|
|
Faktúra |
0732021 |
vodné, stočné jan2021- apr2021- HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
58,20 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
0762021 |
vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
145,51 € |
26.04.2021 |
|
|
03.05.2021 |
|
|
Faktúra |
1512021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
127,96 € |
26.07.2021 |
|
|
31.07.2021 |
|
|
Faktúra |
1602021 |
vodné, stočné apr2021-máj2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
34,51 € |
04.08.2021 |
|
|
12.08.2021 |
|
|
Faktúra |
2352021 |
vodné, stočné júl2021-okt2021 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
239,05 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2342021 |
vodné, stočné aug2021-okt2021 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
147,73 € |
22.10.2021 |
|
|
27.10.2021 |
|
|
Faktúra |
2072021 |
za služby-moderovanie 60.výročie školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Peter Obert - CREATIVEMINDS |
50119079 |
|
200,00 € |
16.09.2021 |
|
|
22.09.2021 |
|
|
Faktúra |
2272021 |
nákup PC DELL Vostro |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PARTNER Retail s.r.o. |
48127124 |
|
2 863,98 € |
11.10.2021 |
|
|
12.10.2021 |
|
|
Faktúra |
0412021 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
233,58 € |
05.03.2021 |
|
|
11.03.2021 |
|
|
Faktúra |
0742021 |
kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
40,44 € |
21.04.2021 |
|
|
28.04.2021 |
|
|
Faktúra |
1122021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
145,88 € |
10.06.2021 |
|
|
16.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1152021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
89,09 € |
11.06.2021 |
|
|
22.06.2021 |
|
|
Faktúra |
1542021 |
za nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
239,20 € |
29.07.2021 |
|
|
06.08.2021 |
|
|
Faktúra |