0592024 |
Potraviny Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kamka KM, s.r.o. |
46306455 |
|
51,43 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0462024 |
Predplatné šasopisu Hľadaj školu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
KOMENSKY VIRAL, s.r.o. |
52247040 |
|
48,00 € |
05.03.2024 |
|
|
12.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0092024 |
predplatné balíček Zborovňa 2024 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
KOMENSKY, s.r.o. |
43908977 |
|
226,08 € |
17.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0372024 |
Kurz latte art |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
360,00 € |
20.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0302024 |
Baristický kurz |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
500,00 € |
12.02.2024 |
|
|
24.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0922024 |
Kurz art Latte |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
490,00 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1082024 |
Latte art kurz |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Kotsch s. r. o. |
52346595 |
|
370,00 € |
18.04.2024 |
|
|
25.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0312024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
237,51 € |
13.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0582024 |
Potraviny - Markíza |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
14,40 € |
13.03.2024 |
|
|
20.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0602024 |
Faktúra za potraviny SŠŠ Poprad- catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
48,60 € |
13.03.2024 |
|
|
23.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0702024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
147,52 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0712024 |
Faktúra za potraviny- SŠŠ Poprad catering |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
591,66 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0762024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
318,77 € |
27.03.2024 |
|
|
04.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0892024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
LUNYS, s.r.o. |
36472549 |
|
101,75 € |
05.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |
0692024 |
polep tabulí+ roll up |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MANIRA s.r.o. |
36805904 |
|
271,20 € |
22.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0392024 |
Oprava vozidla |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Marcel Kručinský |
11945303 |
|
241,42 € |
21.02.2024 |
|
|
27.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0742024 |
Aktualizácia WEB stránky |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MARIJANKA s. r. o. |
54284368 |
|
600,00 € |
25.03.2024 |
|
|
28.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0932024 |
Faktúra za potraviny |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Marko Tatry s. r. o. |
48324931 |
|
34,42 € |
09.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
4022023 |
za služby práčovne 12/2023 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
82,46 € |
14.01.2024 |
|
|
25.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0222024 |
Faktúra za služby práčovne |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
141,85 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0912024 |
Služby pračovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
39,05 € |
05.04.2024 |
|
|
19.04.2024 |
|
|
Faktúra |
1212024 |
Služby práčovne |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
MEGAS trade, s. r. o. |
36499447 |
|
118,88 € |
09.05.2024 |
|
|
17.05.2024 |
|
|
Faktúra |
0402024 |
|
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Mgr. Ladislav Ferenci |
464612727 |
|
56,26 € |
22.02.2024 |
|
|
02.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0022024 |
ochrana budov Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0012024 |
za ochranu budov Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
12.01.2024 |
|
|
23.01.2024 |
|
|
Faktúra |
0272024 |
Ochrana majetku |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0262024 |
Ochrana majetku -február |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
08.02.2024 |
|
|
13.02.2024 |
|
|
Faktúra |
0522024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0532024 |
Platba za službu technickej ochrany objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
07.03.2024 |
|
|
16.03.2024 |
|
|
Faktúra |
0862024 |
Ochrana objektu |
Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
04.04.2024 |
|
|
10.04.2024 |
|
|
Faktúra |