0502022 |
Interná evalvácia, personálny audit |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
School consulting s.r.o. |
50697528 |
|
800,00 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
2252022 |
účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Seminaria, s.r.o. |
26426218 |
|
64,00 € |
04.10.2022 |
|
|
12.10.2022 |
|
|
Faktúra |
1662022 |
za učebné pomôcky |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
433,51 € |
25.07.2022 |
|
|
26.07.2022 |
|
|
Faktúra |
3152022 |
za tlačivá |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
ŠEVT |
31331131 |
|
310,20 € |
09.12.2022 |
|
|
13.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2882022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
268,00 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
0552022 |
pracovný obed Erasmus |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
36,00 € |
15.03.2022 |
|
|
17.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0952022 |
za stravu- návšteva partnerskej školy |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
227,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0942022 |
za ubytovanie- návšteva partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
549,00 € |
05.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
2472022 |
strava a ubytovanie porada riaditeľov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
90,00 € |
21.10.2022 |
|
|
27.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2772022 |
za ubytovanie- partnerská škola |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Škola v prírode Detský raj |
00186759 |
|
496,00 € |
16.11.2022 |
|
|
22.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2932021 |
za internet a pevnú linku 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,04 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2922021 |
za mobilné hovory 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,92 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
2912021 |
za VUCNET 12 2021 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
07.01.2022 |
|
|
12.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0292022 |
za mobilné hovory 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
124,65 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0282022 |
za internet a pevnú linku 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
50,98 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0272022 |
za VUCNET 01 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.02.2022 |
|
|
10.02.2022 |
|
|
Faktúra |
0492022 |
za mobilné hovory 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
123,56 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0482022 |
za internet a pevnú linku 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
51,68 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0472022 |
za VUCNET 02 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.03.2022 |
|
|
11.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0762022 |
za mobilné hovory 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,42 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0752022 |
za internet a pevnú linku 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,32 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0742022 |
za VUCNET 03 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.04.2022 |
|
|
12.04.2022 |
|
|
Faktúra |
0982022 |
za internet a pevnú linku 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
55,57 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0972022 |
za VUCNET 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0962022 |
za mobilné hovory 04 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
125,90 € |
06.05.2022 |
|
|
11.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1242022 |
za internet a pevnú linku 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
60,20 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1232022 |
za mobilné hovory 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
133,72 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1222022 |
za VUCNET 05 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.06.2022 |
|
|
14.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1592022 |
za internet a pevnú linku 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
54,92 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1582022 |
za VUCNET 06 2022 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Slovak Telekom,a.s. |
35763469 |
|
58,80 € |
08.07.2022 |
|
|
15.07.2022 |
|
|
Faktúra |