0862022 |
ochrana objektu- Popradská cesta 12 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0852022 |
ochrana objektu- Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.05.2022 |
|
|
06.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1112022 |
ochrana objektu Poprdská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1102022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.06.2022 |
|
|
07.06.2022 |
|
|
Faktúra |
1472022 |
ochrana objektu Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1462022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
06.07.2022 |
|
|
09.07.2022 |
|
|
Faktúra |
1692022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1672022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.08.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
1972022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
1962022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.09.2022 |
|
|
09.09.2022 |
|
|
Faktúra |
2202022 |
ochrana objektu Horný Smokovec |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2192022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
03.10.2022 |
|
|
06.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2592022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
02.11.2022 |
|
|
11.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2582022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
02.11.2022 |
|
|
16.11.2022 |
|
|
Faktúra |
2962022 |
ochrana objektu Popradská cesta |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
14,69 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2952022 |
ochrana objektu Horný Smokovec 26 |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Ministerstvo vnútra SR |
00151866 |
|
8,30 € |
01.12.2022 |
|
|
07.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3082022 |
za nákup potravín- PSK Prešov |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
151,36 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3072022 |
za nákup potravín- Min. škols. |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
MONACO int. s.r.o. |
60471271 |
|
293,82 € |
07.12.2022 |
|
|
08.12.2022 |
|
|
Faktúra |
2652022 |
oprava auta VITO |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Motor Group spol. s r.o. |
36482242 |
|
1 282,36 € |
08.11.2022 |
|
|
09.11.2022 |
|
|
Faktúra |
1042022 |
kanceálrske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
219,23 € |
13.05.2022 |
|
|
19.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1702022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
285,85 € |
28.07.2022 |
|
|
03.08.2022 |
|
|
Faktúra |
2392022 |
nákup kancelárskych potrieb |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
289,24 € |
18.10.2022 |
|
|
25.10.2022 |
|
|
Faktúra |
2872022 |
za kancelárske potreby |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PAPYRUS POPRAD s. r. o. |
31678238 |
|
140,44 € |
25.11.2022 |
|
|
02.12.2022 |
|
|
Faktúra |
3302022 |
za letenky Erasmus+ Španielsko |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Pelicantravel.com s.r.o. |
35897821 |
|
4 815,68 € |
28.12.2022 |
|
|
13.01.2023 |
|
|
Faktúra |
0572022 |
baristické vybavenie |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
PMBach s.r.o. |
51258625 |
|
27 808,44 € |
29.03.2022 |
|
|
31.03.2022 |
|
|
Faktúra |
0082022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
110,12 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0072022 |
vodné, stočné okt2021-jan2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
77,89 € |
17.01.2022 |
|
|
21.01.2022 |
|
|
Faktúra |
0832022 |
vodné, stočné 1Q/2022 DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
126,94 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
0822022 |
vodné, stočné 1Q/2022 HB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
164,72 € |
28.04.2022 |
|
|
03.05.2022 |
|
|
Faktúra |
1772022 |
za vodné, stočné 2Q 2022 - DB |
Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 |
00893552 |
Podtatranská vodárenská PS a.s. |
36500968 |
|
139,09 € |
03.08.2022 |
|
|
09.08.2022 |
|
|
Faktúra |