Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2942022 veľkoplošná tlač a polep inzercie okno autobusu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BEST MEDIA spol. s r.o. 43967388 467,40 € 01.12.2022 07.12.2022 Faktúra
2422022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 19,14 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2412022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 273,46 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2832022 potraviny raut ZŠ Kežmarok Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 125,87 € 18.11.2022 26.11.2022 Faktúra
0712022 pomôcky na TV Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Biznis inn print, s.r.o. 47050039 279,00 € 06.04.2022 12.04.2022 Faktúra
1122022 údržbarsky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 85,53 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
1942022 všeobecný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 61,68 € 02.09.2022 09.09.2022 Faktúra
2602022 údržbarsky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 39,14 € 02.11.2022 11.11.2022 Faktúra
3292022 údržbársky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 57,46 € 28.12.2022 03.01.2023 Faktúra
0562022 cukrárenské vybavenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 14 298,41 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
0682022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.04.2022 12.04.2022 Faktúra
1432022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 04.07.2022 09.07.2022 Faktúra
2222022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
3142022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 07.12.2022 14.12.2022 Faktúra
0152022 predplatné časopis Škola-m,e,l 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Dr. Josef Raabe Slovensko s.r.o. 35908718 52,00 € 28.01.2022 01.02.2022 Faktúra
3202022 za toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 E LINKX a.s. 25847180 128,50 € 15.12.2022 16.12.2022 Faktúra
3022022 za tonery Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 114,24 € 02.12.2022 09.12.2022 Faktúra
2782022 toner Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EKO TONER s.r.o. 47689650 58,57 € 16.11.2022 22.11.2022 Faktúra
2892021 za dodávku elektr. energie 12 2021- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 128,45 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
2882021 za dodávku elektr. energie 12 2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 306,65 € 05.01.2022 12.01.2022 Faktúra
0262022 za dodávku elektr. energie 01 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 457,80 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0252022 za dodávku elektr. energie 01 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 223,97 € 07.02.2022 10.02.2022 Faktúra
0522022 za dodávku elektr. energie 02 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 139,55 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
0512022 za dodávku elektr. energie 02 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 399,53 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
0732022 za dodávku elektr. energie 03 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 200,65 € 06.04.2022 12.04.2022 Faktúra
0722022 za dodávku elektr. energie 03 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 446,46 € 06.04.2022 12.04.2022 Faktúra
1002022 za dodávku elektr. energie 04 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 225,67 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0992022 za dodávku elektr. energie 04 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 385,90 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
1212022 za dodávku elektr. energie 05 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 244,16 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
1202022 za dodávku elektr. energie 05 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 381,86 € 10.06.2022 17.06.2022 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 »