Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0212021 vodné, stočné za okt20-jan21 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 13,22 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0732021 vodné, stočné jan2021- apr2021- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 58,20 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
0762021 vodné, stočné jan2021-apr2021 - DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 145,51 € 26.04.2021 03.05.2021 Faktúra
1512021 vodné, stočné apr2021-máj2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 127,96 € 26.07.2021 31.07.2021 Faktúra
1602021 vodné, stočné apr2021-máj2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 34,51 € 04.08.2021 12.08.2021 Faktúra
2352021 vodné, stočné júl2021-okt2021 HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 239,05 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2342021 vodné, stočné aug2021-okt2021 DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 147,73 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
1262021 za zabezpečenie autobusovej dopravy dńa 28.06.2021. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Polana TRANS s. r. o. 45643814 367,00 € 30.06.2021 07.07.2021 Faktúra
1482021 za ročný prístup vssr.sk Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 165,00 € 19.07.2021 20.07.2021 Faktúra
1682021 za školenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Poradca podnikateľa, spol. s r. o. 31592503 60,00 € 11.08.2021 12.08.2021 Faktúra
3492020 za zabezpečenie služieb PZS dec2020 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 07.01.2021 15.01.2021 Faktúra
0252021 zabezpečenie služieb PZS - jan21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.02.2021 08.02.2021 Faktúra
0382021 zabezpečenie služieb PZS- feb21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 04.03.2021 08.03.2021 Faktúra
0582021 zabezpečenie služieb PZS- mar2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.04.2021 13.04.2021 Faktúra
0812021 zabezpečenie služieb PZS- apr21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.05.2021 07.05.2021 Faktúra
1032021 zabezpečenie služieb PZS- máj21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.06.2021 07.06.2021 Faktúra
1342021 zabezpečenie služieb PZS- jún21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1642021 zabezpečenie služieb PZS- júl21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.08.2021 12.08.2021 Faktúra
1942021 za výkon funkcie PZB september2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2162021 zabezpečenie služieb PZS- september21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2452021 zabezpečenie služieb PZS- október21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 05.11.2021 10.11.2021 Faktúra
2672021 zabezpečenie služieb PZS- november21 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2082021 pracovné odevy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovné odevy Kado, s.r.o. 50637819 137,55 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2832021 za inter. dvere a montáž Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI - spol., s.r.o. 36772194 1 196,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0932021 učebné pomôcky Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROINIT s.r.o. 46936858 928,80 € 19.05.2021 19.05.2021 Faktúra
1932021 za materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pulzar s.r.o. 31702465 75,07 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
0892021 za propagačné materiály Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 REPRE, s.r.o. 35810122 682,80 € 13.05.2021 13.05.2021 Faktúra
0512021 OPaS elktroinš.,bleskozvodu- Horný Smokovec, Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel 31736386 1 634,44 € 17.03.2021 26.03.2021 Faktúra
2332021 elektroinštalačné práce Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel 31736386 3 266,36 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
2322021 za OPaS el. inštalácie el. spotrebičov, predlž. prívodov a EZS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel 31736386 1 508,40 € 22.10.2021 27.10.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »