Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ  IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0962021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.06.2021 07.06.2021 Faktúra
1402021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1392021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.07.2021 13.07.2021 Faktúra
1582021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1572021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.08.2021 06.08.2021 Faktúra
1842021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
1832021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.09.2021 08.09.2021 Faktúra
2122021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2112021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.10.2021 08.10.2021 Faktúra
2402021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2392021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 02.11.2021 05.11.2021 Faktúra
2642021 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
2632021 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.12.2021 07.12.2021 Faktúra
0692021 za garážovú bránu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Miroslav Guzy 46721240 880,00 € 19.04.2021 21.04.2021 Faktúra
0922021 za vykonanie stavebného dozoru Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MOPAX, spol. s r.o. 31697411 100,00 € 19.05.2021 26.05.2021 Faktúra
0752021 nákup mot.vozidla VITO Tourer Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Motor Group spol. s r.o. 36482242 50 388,00 € 21.04.2021 17.05.2021 Faktúra
1912021 za vystúpenie 60.výročie školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MUZArt s. r. o. 52475328 1 500,00 € 06.09.2021 10.09.2021 Faktúra
2512021 germicídne žiariče 3 ks Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Nexa, s.r.o. 36239798 1 149,26 € 11.11.2021 18.11.2021 Faktúra
1332021 prehliadka Oravského hradu 28.06.2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Oravské múzeum P. O. Hviezdoslava 36145106 108,00 € 02.07.2021 13.07.2021 Faktúra
2842021 za odvoz a skartáciu dokumentov Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 OZO - Recycling s. r. o. 36399795 108,00 € 16.12.2021 21.12.2021 Faktúra
0412021 za kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 233,58 € 05.03.2021 11.03.2021 Faktúra
0742021 kancelárske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 40,44 € 21.04.2021 28.04.2021 Faktúra
1122021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 145,88 € 10.06.2021 16.06.2021 Faktúra
1152021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 89,09 € 11.06.2021 22.06.2021 Faktúra
1542021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 239,20 € 29.07.2021 06.08.2021 Faktúra
2062021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 33,90 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
2522021 za nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 168,67 € 12.11.2021 18.11.2021 Faktúra
2272021 nákup PC DELL Vostro Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PARTNER Retail s.r.o. 48127124 2 863,98 € 11.10.2021 12.10.2021 Faktúra
2072021 za služby-moderovanie 60.výročie školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Peter Obert - CREATIVEMINDS 50119079 200,00 € 16.09.2021 22.09.2021 Faktúra
0222021 vodné, stočné za okt20-jan21 - HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Podtatranská vodárenská PS a.s. 36500968 52,92 € 03.02.2021 08.02.2021 Faktúra
« 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 »