Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo  Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
2122022 Exkurzia a spoločný obed Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 GURMAN, s.r.o. 31731198 297,60 € 19.09.2022 22.09.2022 Faktúra
2132022 vodoinštalačné práce a zapojenie bojlera Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Jaroslav Hrebík- voda, kúrenie, plyn 35399244 1 400,00 € 22.09.2022 28.09.2022 Faktúra
2152022 elektroinštalačný materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 HAGARD:HAL, spol s.r.o. 50111990 28,93 € 26.09.2022 29.09.2022 Faktúra
2162022 za pracovné oblečenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PROFI VISION s. r. o. 47672072 487,01 € 27.09.2022 28.09.2022 Faktúra
2172022 posypový materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 VPS Vysoké Tatry, s. r. o. 43795773 45,18 € 28.09.2022 06.10.2022 Faktúra
2182022 právne zastupovanie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 2 000,00 € 30.09.2022 06.10.2022 Faktúra
2192022 ochrana objektu Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2202022 ochrana objektu Horný Smokovec Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2212022 preddavky za plyn okt2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2222022 za poskytnuté služby- ochrana os. údajov 3Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CUBS plus, s.r.o. 46943404 104,40 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2232022 za výkon funkcie PZB september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2242022 zabezpečenie služieb PZS- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 03.10.2022 06.10.2022 Faktúra
2252022 účastnícky poplatok- Kontrol.a hospit.činnosť v škole Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Seminaria, s.r.o. 26426218 64,00 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2262022 systémová podpora Magma 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 04.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2272022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 876,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2282022 za nakreditovanie TR karty október 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 225,50 € 05.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2292022 za elektrickú energiu DB- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 222,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2302022 za elektrickú energiu HB- september2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 417,07 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2312022 za servisné práce zmluva č. SPIN 283-2007/S/OvZP 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Asseco Solutions, a. s. 00602311 387,14 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
232022 Faktúrujeme Vám za pracovno-právne konzultácie a porady. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 130,00 € 29.06.2022 05.07.2022 Faktúra
2322022 za služby VUCNET september 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2332022 za internet a pevnú linku 09 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,60 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2342022 za mobilné hovory 09 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 124,28 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2352022 nové verzie Magma HCM 4Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 25,49 € 06.10.2022 12.10.2022 Faktúra
2362022 za služby čistiarne 09/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 81,79 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2372022 za odbornú prehliadku a revízie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel, spol. s r. o. 31736386 1 822,80 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2382022 elektoinš.práce učebňa 13 a garáž Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Revmontel, spol. s r. o. 31736386 2 682,89 € 10.10.2022 14.10.2022 Faktúra
2392022 nákup kancelárskych potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 289,24 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2402022 nákup čisticich potrieb Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAGLOBAL, s.r.o. 36456756 191,56 € 18.10.2022 25.10.2022 Faktúra
2412022 nákup potravín- volejbalový turnaj Šport.škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bidfood Slovakia s. r. o. 34152199 273,46 € 20.10.2022 25.10.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »