Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
0592022 systémová podpora Magma 1Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 AUTOCONT s.r.o. 36396222 135,29 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0612022 za výkon funkcie PZB mar2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0602022 za plyn - preddavok apríl 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0662022 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0652022 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.04.2022 05.04.2022 Faktúra
0582022 za odbornú prehlidku kotolnea TNS, Popradská cesta, Hlavná budova Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 605,66 € 30.03.2022 05.04.2022 Faktúra
0572022 baristické vybavenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PMBach s.r.o. 51258625 27 808,44 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
0562022 cukrárenské vybavenie Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 CORA GASTRO s.r.o. 44857187 14 298,41 € 29.03.2022 31.03.2022 Faktúra
0542022 propagačné predmety Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 IMI Trade s.r.o. 31565531 2 570,40 € 22.03.2022 24.03.2022 Faktúra
0552022 pracovný obed Erasmus Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 36,00 € 15.03.2022 17.03.2022 Faktúra
0532022 informačná tabuľa Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Silvia Lonská - výroba reklamy 41011376 97,20 € 11.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0522022 za dodávku elektr. energie 02 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 139,55 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
0512022 za dodávku elektr. energie 02 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 399,53 € 09.03.2022 14.03.2022 Faktúra
0502022 Interná evalvácia, personálny audit Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 School consulting s.r.o. 50697528 800,00 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0492022 za mobilné hovory 02 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 123,56 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0482022 za internet a pevnú linku 02 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 51,68 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0472022 za VUCNET 02 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.03.2022 11.03.2022 Faktúra
0452022 ochrana objektu- Popradská cesta 12 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0442022 ochrana objektu- Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 03.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0462022 za nakreditovanie karty TR marec2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 92,00 € 03.03.2022 17.03.2022 Faktúra
0412022 projektová dokumentácia pasportizácia SOS Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Miroslav Mačičák 33882550 420,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0392022 za vypracovanie protipož.bezpeč.stavby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 1 353,60 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0382022 za výkon funkcie PZB feb2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0372022 za výkon funkcie PZB feb2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0422022 predplatné Hľadaj školu 03/2022-03/2023 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 KOMENSKY VIRAL, s.r.o. 52247040 9,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0402022 stravné žiaci 02/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Grand hotel Bellevue a.s. 35781319 10,50 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0432022 za plyn - preddavok marec 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 02.03.2022 07.03.2022 Faktúra
0362022 za nakreditovanie karty TR marec2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 084,00 € 01.03.2022 15.03.2022 Faktúra
0352022 spätný bonus za rok 2021 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 -457,02 € 28.02.2022 15.03.2022 Faktúra
0342022 Faktúrujeme Vám za skipassy 41+3 osoby. Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatry mountain resorts, a.s. 31560636 1 936,00 € 25.02.2022 02.03.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »