Faktúry

  XML   CSV
Rozšírené vyhľadávanie

Rozšírené vyhľadávanie

Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkcia Typ
1232022 za mobilné hovory 05 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 133,72 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
1222022 za VUCNET 05 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 08.06.2022 14.06.2022 Faktúra
1192022 za vykonané práce na protipožiarnych zarideniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 210,42 € 07.06.2022 14.06.2022 Faktúra
1182022 právne poradenstvo Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 JUDr. Sylvia Leščáková, advokátka 42228158 280,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
1162022 za nakreditovanie TR karty jún2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ticket Service, s.r.o. 52005551 2 885,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
1172022 za výkon funkcie PZB máj2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Tatrahasil servis, s. r. o. 53047401 60,00 € 03.06.2022 09.06.2022 Faktúra
1142022 za deratizáciu preistorov Popradská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Štefan Lutz - DERATA s.p. 32871830 190,00 € 02.06.2022 07.06.2022 Faktúra
1152022 zabezpečenie služieb PZS- máj2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovná zdravotná služba s.r.o. 36833118 30,00 € 02.06.2022 07.06.2022 Faktúra
1122022 údržbarsky materiál Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 BYTOX PP, s.r.o. 36705381 85,53 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
1132022 za plyn - preddavok jún 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovenský plynárenský priemysel, a. s. 35815256 1 350,00 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
1112022 ochrana objektu Poprdská cesta Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 14,69 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
1102022 ochrana objektu Horný Smokovec 26 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ministerstvo vnútra SR 00151866 8,30 € 01.06.2022 07.06.2022 Faktúra
ZAH/02/22 Erasmus+ ČR 2022- M. Pajer Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 1 489,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
ZAH/01/22 Erasmus+ ČR 2022- žiaci Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Strědní škola Brno, Charbulova, příspěvková organizace 60552255 16 051,76 € 31.05.2022 21.06.2022 Faktúra
1092022 servis a prezutie YETI Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bc. Miriam Peštová RBST Autodiely - Pneuservis 43691803 485,00 € 19.05.2022 26.05.2022 Faktúra
1082022 za snehovú frézu Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 EXPOKOM s.r.o. 31700632 556,00 € 18.05.2022 24.05.2022 Faktúra
1062022 vykonané práce na kominových zariadeniach Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 TATRAHASIL s.r.o. 36501930 89,76 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1072022 za prevedenie odb. prehliadok plyn. zariadenia Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Bednarčík Plynoservis 17286441 544,54 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1052022 za služby SANET - 2Q/2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Združenie použ. Slov.dat.siete 17055270 99,57 € 16.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1042022 kanceálrske potreby Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 PAPYRUS POPRAD s. r. o. 31678238 219,23 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1032022 pracovné odevy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Pracovné odevy Kado, s.r.o. 50637819 227,95 € 13.05.2022 19.05.2022 Faktúra
1022022 projektová dokumentácia- oprava strechy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Ing. Maroš Mažári 32875754 1 000,00 € 11.05.2022 13.05.2022 Faktúra
1012022 služby práčovne apr2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 MEGAS trade, s. r. o. 36499447 104,76 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
1002022 za dodávku elektr. energie 04 2022- DB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 225,67 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0992022 za dodávku elektr. energie 04 2022- HB Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Energie2, a. s. 46113177 385,90 € 09.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0982022 za internet a pevnú linku 04 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 55,57 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0972022 za VUCNET 04 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 58,80 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0962022 za mobilné hovory 04 2022 Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Slovak Telekom,a.s. 35763469 125,90 € 06.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0952022 za stravu- návšteva partnerskej školy Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 227,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
0942022 za ubytovanie- návšteva partnerská škola Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26 00893552 Škola v prírode Detský raj 00186759 549,00 € 05.05.2022 11.05.2022 Faktúra
« 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 »