Faktúra č. 4582025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 4582025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 01.12.2025
  • Celková hodnota: 54,50 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 04.12.2025
  • Poznámka:
Tlačiť