Faktúra č. 3972025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3972025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - UA
  • Dátum doručenia: 27.10.2025
  • Celková hodnota: 261,30 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2025
  • Poznámka:
Tlačiť