Faktúra č. 3572024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 3572024
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 22.11.2024
  • Celková hodnota: 137,17 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2024
  • Poznámka:
Tlačiť