Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 2622025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - SNR
- Dátum doručenia: 01.09.2025
- Celková hodnota: 365,34 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 04.09.2025
- Poznámka:
Tlačiť