Faktúra č. 2392019

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola, Horný Smokovec 26
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2392019
  • Popis fakturovaného plnenia: Dátový kábel a spínače.
  • Dátum doručenia: 20.09.2019
  • Celková hodnota: 202,54 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.09.2019
  • Poznámka:
Tlačiť