Faktúra č. 2332025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2332025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 04.08.2025
  • Celková hodnota: 131,45 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 06.08.2025
  • Poznámka:
Tlačiť