Faktúra č. 2252024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2252024
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody - 2.štvrťrok 2024 - Popradská cesta
  • Dátum doručenia: 05.08.2024
  • Celková hodnota: 180,60 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť