Faktúra č. 2192025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2192025
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 16.07.2025
  • Celková hodnota: 1 736,39 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť