Faktúra č. 2152024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 2152024
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace potreby
  • Dátum doručenia: 30.07.2024
  • Celková hodnota: 883,58 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 07.08.2024
  • Poznámka:
Tlačiť