Faktúra č. 1892026

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1892026
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 20.04.2026
  • Celková hodnota: 406,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 23.04.2026
  • Poznámka:
Tlačiť