Faktúra č. 1862025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1862025
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny - ERASMUS - desiminácia
  • Dátum doručenia: 13.06.2025
  • Celková hodnota: 135,40 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 18.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť