Faktúra č. 1842024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1842024
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 27.06.2024
  • Celková hodnota: 173,09 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.07.2024
  • Poznámka:
Tlačiť