Faktúra č. 1832025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1832025
  • Popis fakturovaného plnenia: ERASMUS - nákup suvenírov
  • Dátum doručenia: 12.06.2025
  • Celková hodnota: 896,35 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 17.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť