Faktúra č. 1802025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1802025
  • Popis fakturovaného plnenia: Stavebný materiál
  • Dátum doručenia: 09.06.2025
  • Celková hodnota: 109,47 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.06.2025
  • Poznámka:
Tlačiť