Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 1542024
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál - UA
- Dátum doručenia: 05.06.2024
- Celková hodnota: 77,78 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.06.2024
- Poznámka:
Tlačiť