Faktúra č. 1302024

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1302024
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 15.05.2024
  • Celková hodnota: 203,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 21.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť