Faktúra č. 1032025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 1032025
  • Popis fakturovaného plnenia: Čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 01.04.2025
  • Celková hodnota: 102,75 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť