Faktúra č. 0962025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0962025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Erasmus+ Turecko+ Porto
  • Dátum doručenia: 27.03.2025
  • Celková hodnota: 4 579,95 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 28.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť