Faktúra č. 0922025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0922025
  • Popis fakturovaného plnenia: Potraviny - ERASMUS
  • Dátum doručenia: 25.03.2025
  • Celková hodnota: 90,66 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 01.04.2025
  • Poznámka:
Tlačiť