Faktúra č. 0812025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0812025
  • Popis fakturovaného plnenia: letenky Kluž Erasmus+Rumunsko
  • Dátum doručenia: 19.03.2025
  • Celková hodnota: 484,42 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 20.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť