Faktúra č. 0592025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0592025
  • Popis fakturovaného plnenia: Tonery
  • Dátum doručenia: 03.03.2025
  • Celková hodnota: 236,78 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 08.03.2025
  • Poznámka:
Tlačiť