Faktúra č. 0492025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0492025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
  • Dátum doručenia: 17.02.2025
  • Celková hodnota: 27,97 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 25.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť