Faktúra č. 0492025
Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Zmluvný partner
- Názov: HAGARD:HAL, spol s.r.o.
- IČO: 50111990
- Adresa: Pražská 9, 949 11 NITRA
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0492025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotrebný materiál
- Dátum doručenia: 17.02.2025
- Celková hodnota: 27,97 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 25.02.2025
- Poznámka: