Faktúra č. 0222025

Obstarávateľ
  • Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
  • IČO: 00893552
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0222025
  • Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody za 4. Q 2024
  • Dátum doručenia: 30.01.2025
  • Celková hodnota: 176,37 € (s DPH)
  • Dátum zverejnenia: 11.02.2025
  • Poznámka:
Tlačiť