Obstarávateľ
- Názov: Stredná odborná škola hotelová Horný Smokovec
- IČO: 00893552
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0212025
- Popis fakturovaného plnenia: Spotreba vody za 4.Q 2024
- Dátum doručenia: 30.01.2025
- Celková hodnota: 124,93 € (s DPH)
- Dátum zverejnenia: 11.02.2025
- Poznámka:
Tlačiť